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龍蟒佰利聯集團公司股票代碼

發布時間: 2021-11-26 06:36:41

A. 龍蟒佰利股票2012年7月31日為什麼暴跌

是因為距離龍蟒佰利的回購計劃還有20天,7月回購卻未增一股,同時公司董事、監事和高管及其親戚不斷減持拋售公司股票。

B. 買龍蟒佰利200股除權除息前盈利47元除權除息後股價16.09元賣掉是盈利還是虧損

除權除息轉送股隻影響股價,不影響盈虧。

C. 某產業鏈行情低迷,如何看待該行業上漲中的股票

很多股民都喜歡參與漲價題材股,但結果差異卻很多,有一些股民拿著漲價股就長期持有,結果反復做過山車,不僅沒有收益,反而被套,他們的忽略了漲價題材行業的周期性,突發事件引發供需關系的缺口,導致價格大幅波動,而隨著事件影響消除,從而導致價格回歸,今年的浙江龍盛、魯西化工等都是典型;有一些行業的壟斷度和上市公司的關聯度不高,導致很多股民覺得有漲價,但個股並沒有體現,有很多行業就是類似的走勢造紙、鈦白粉等都是非常典型;而還有一些漲價題材有自己的旺季周期和規律,天然氣、水泥等都是很典型,這些是我們研究,並且按照規律制定計劃去執行的。

而進一步研究,我們要行業和個股走勢敏感度,這個板塊很小眾,壟斷度高,行業內部值得研究的公司就是金石資源,專注於螢石礦投資與開發,以及螢石產品生產和銷售的專業性礦業公司。經過多年的發展,金石資源已經通過勘查、收購等途徑建立了豐富的螢石資源儲備。擁有曾是亞洲最大的螢石礦——內蒙古四子王旗蘇莫查干敖包螢石礦的主要礦區。所以,螢石漲價,該股就是跟隨最緊密的。我們也看到該股最近一年多走勢,幾乎不受到市場影響,而是走自己行業的趨勢特點,這就是與前面提到的鈦白粉龍蟒佰利的巨大差異性

D. 龍佰集團股票多久發一次

龍佰集團股票多久發一次,要根據企業的具體情況來進行分析,大家在網路上也無法查詢到具體的發行時間。
一、龍佰集團股票多久發一次?
現在很多人都想利用自己手中的資金給自己購買一些股票,但是肯定是建議大家提前去了解一下有關的信息,這樣的話能夠幫助你做一個更好的選擇,畢竟在股票市場合作投資肯定會存在一定的風險。其實這家集團也是一個非常不錯的選擇,如果大家對於這個集團感興趣的話,也可以在網路上去查看一下這個集團的經營情況,並且可以去關注一下這個集團發布的一些公告信息。但是這個集團從來都沒有公開說過股票會多久發行一次,而且這些企業發行股票的時間都沒有一個明確的限制。
二、公司的介紹
在這里也給大家詳細介紹一下這家公司,龍蟒佰利聯集團股份有限公司(股票代碼:002601)是一家致力鈦產業鏈深度整合及新材料研發與製造的大型化工企業集團,成立於1998年8月20日,總部位於河南焦作。2021年8月23日,龍佰集團發布公告,公司2021年半年度實現營業收入為98.38億元,同比增長55.53%;歸母凈利潤24.35億元,同比增長88.33%。所以這個企業的經營情況還是非常不錯的,如果大家想要購買這家公司發行的股票,那麼還是需要去謹慎選擇的。
三、結語
投資股票需要掌握的知識非常多,所以每一個人都會有自己的想法和觀念,大家也一定要根據自己的實際情況來做一些選擇。如果你自己承受風險的能力比較強,那麼肯定是希望大家能夠選擇那些表現強勁的股票,因為這些股票能夠給你帶來不錯的收益。

E. 龍蟒佰利聯集團是國企還是私企

是私企。
龍蟒佰利聯集團股份有限公司是一家致力鈦產業鏈深度整合及新材料研發與製造的大型化工企業集團,成立於1998年8月20日,總部位於河南焦作。2020年1月9日,胡潤研究院發布《2019胡潤中國500強民營企業》,龍蟒佰利聯集團位列第278。

F. 龍蟒佰利內部財務績效評價體系是什麼外部對其財務績效評價的要求是什麼重點

二、內部控制評價結論 根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,於內部控制評價報告基準 日,不存在財務報告內部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業內部控制 規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,於內部控制評價報告基準 日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內 部控制有效性評價結論的因素。 三、內部控制評價工作情況 (一)內部控制評價范圍 公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風 險領域。納入評價范圍的主要單位包括:龍蟒佰利聯集團股份有限公司、河南佰 利聯新材料有限公司、四川龍蟒鈦業股份有限公司、佰利聯(香港)有限公司、 Billions Europe Ltd.、BILLIONS AMERICA CORPORATION、焦作市興泰資源綜合 -2- 利用有限公司、焦作市佰利源水庫管理有限公司、焦作市中站區億利小額貸款有 限公司、焦作榮佳鈧業科技有限公司、焦作佰利聯合顏料有限公司、河南龍翔山 旅遊發展有限公司,納入評價范圍單位資產總額占公司合並財務報表資產總額的 100%,營業收入合計占公司合並財務報表營業收入總額的100%。 納入評價范圍的主要業務和事項包括: 1、組織架構 公司根據經營發展需要對原組織結構進行了調整,進一步優化了組織結構, 提高了管理效率。報告日前公司重新修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》、《董事會提案管理辦法》,進一步對股東大會、董事會、監 事會及管理層的職責進行了明確的劃分,形成了科學有效的職責分工和制衡機 制。 2、發展戰略 董事會下設戰略委員會,主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進 行研究並提出建議。公司制訂了發展戰略管理的實施細則,明確發展戰略制定、 實施、評估和調整的執行流程,保證公司戰略目標的實現。 公司根據自身發展需要,制定了未來幾年的發展規劃,進一步明確了中長期 發展目標(即:專注於把鈦白粉產業做大規模、做優質量、做強產業鏈、做細領 域,以建設「國內一流、國際領先的大型精細化工企業集團」為目標)和主要工 作措施,並通過年度經營計劃和全面預算管理等方式,將公司的發展戰略落實到 年度生產經營活動中,保證公司發展規劃分步落實到位。 【摘要】
龍蟒佰利內部財務績效評價體系是什麼?外部對其財務績效評價的要求是什麼?重點【提問】
您好,我正在幫您查詢相關的信息,馬上回復您。【回答】
龍蟒佰利聯集團股份有限公司 2017 年 3 月 29 日 -1- 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要 求(以下簡稱「企業內部控制規范體系」),結合本公司(以下簡稱「公司」)內部 控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專項監督的基礎上,我們對公司 2016年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。 一、重要聲明 按照企業內部控制規范體系的規定,建立健全和有效實施內部控制,評價其 有效性,並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建 立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公 司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對報告內容的真實性、准確性和完整性承擔個 別及連帶法律責任。 公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及 相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進實現發展戰略。由於內部控制存 在的固有局限性,故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外,由於情況的變化 可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據內部 控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。 【回答】
二、內部控制評價結論 根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,於內部控制評價報告基準 日,不存在財務報告內部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業內部控制 規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,於內部控制評價報告基準 日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內 部控制有效性評價結論的因素。 三、內部控制評價工作情況 (一)內部控制評價范圍 公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風 險領域。納入評價范圍的主要單位包括:龍蟒佰利聯集團股份有限公司、河南佰 利聯新材料有限公司、四川龍蟒鈦業股份有限公司、佰利聯(香港)有限公司、 Billions Europe Ltd.、BILLIONS AMERICA CORPORATION、焦作市興泰資源綜合 -2- 利用有限公司、焦作市佰利源水庫管理有限公司、焦作市中站區億利小額貸款有 限公司、焦作榮佳鈧業科技有限公司、焦作佰利聯合顏料有限公司、河南龍翔山 旅遊發展有限公司,納入評價范圍單位資產總額占公司合並財務報表資產總額的 100%,營業收入合計占公司合並財務報表營業收入總額的100%。 納入評價范圍的主要業務和事項包括: 1、組織架構 公司根據經營發展需要對原組織結構進行了調整,進一步優化了組織結構, 提高了管理效率。報告日前公司重新修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》、《董事會提案管理辦法》,進一步對股東大會、董事會、監 事會及管理層的職責進行了明確的劃分,形成了科學有效的職責分工和制衡機 制。 2、發展戰略 董事會下設戰略委員會,主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進 行研究並提出建議。公司制訂了發展戰略管理的實施細則,明確發展戰略制定、 實施、評估和調整的執行流程,保證公司戰略目標的實現。 公司根據自身發展需要,制定了未來幾年的發展規劃,進一步明確了中長期 發展目標(即:專注於把鈦白粉產業做大規模、做優質量、做強產業鏈、做細領 域,以建設「國內一流、國際領先的大型精細化工企業集團」為目標)和主要工 作措施,並通過年度經營計劃和全面預算管理等方式,將公司的發展戰略落實到 年度生產經營活動中,保證公司發展規劃分步落實到位。 【回答】
8、資產管理 公司按照《物資管理規定》、《存貨管理辦法》等體系文件規定對存貨、固定 資產、無形資產進行管理,明確各業務環節職責許可權和崗位分離要求,對資產購 置、管理、處置嚴格履行審批程序,建立資產清查制度,定期對相關資產進行盤 點,確保財務資產信息完整、可靠。 9、銷售業務 公司通過完善銷售管理體系文件,成立價格委員會對銷售業務的主要環節進 行規范控制,涵蓋了計劃制定、客戶開發與管理、合同管理、價格管理、發貨管 理、收款、客戶評價等環節,明確各崗位職責、許可權,確保不相容職務相分離。 建立價格監督機制,定期檢查和評價銷售過程中的薄弱環節,確保銷售目標的實 現。 10、關聯交易 公司按照法律法規和《公司章程》的有關規定,制訂了《關聯交易決策制度》, 明確劃分了股東大會、董事會、總裁辦公會對關聯交易事項的審批許可權,對關聯 交易事項的認定、定價原則、審議程序、迴避表決、信息披露等內容進行了規范。 報告期內公司未與任何關聯自然人發生交易,與參股公司發生的關聯交易事項均 履行了審批程序並及時公告,交易定價公允,交易合規、合法。 11、研究與開發 公司按照《技術創新管理辦法》等體系文件規定,根據公司發展戰略、結合 市場需求,科學制定產品開發計劃,規范工藝管理和研發行為,促進新技術、新 工藝、新產品成果的有效利用,不斷提升公司的自主創新能力。報告期內公司科 研立項共計150項(結題81項,實現轉化34項),新產品開發8項,專利申報26件 (獲授權10件)。 -5- 12、工程項目 公司按照《工程項目管理手冊》等體系文件,梳理了各個環節可能存在的風 險點,規范了工程預算、招標、施工、監理、驗收、決算等工作流程。明確了相 關部門和崗位的職責許可權,做到可行性研究與決策、概預算編制與審核、項目實 施與價款支付、竣工決算與審計等不相容職務相互分離,強化工程建設全過程的 監控,確保工程項目的質量、進度和資金安全。 13、擔保業務 公司按照《對外擔保管理辦法》,規定了擔保授權和審批范圍,對擔保業務 的授權審批方式、許可權、程序、責任和相關控制措施進行了規范。以部分資產抵 押增加金融機構授信額度,已按規定報董事會批准並履行了披露義務。 14、財務報告 公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定和自身實際情況,制定了 《董事會審計委員會年報工作規程》、《獨立董事年報工作制度》等制度,全面梳 理財務報【回答】
18、信息系統 公司為有效實施內部控制,提高現代化管理水平,減少人為控制因素,組織 實施了ERP信息處理系統,設立信息化工作小組,根據公司組織架構、業務范圍、 職責許可權、技術能力等因素,制定信息系統建設整體規劃,有序地組織信息系統 開發、運行和維護,對關鍵業務按公司制度進行授權,確保公司信息安全、完整。 重點關注的高風險領域主要包括資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、 工程項目、會計信息等。 上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理 的主要方面,不存在重大遺漏。 (二)內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標准 公司依據企業內部控制規范體系組織開展內部控制評價工作。 公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 認定要求,結合公司規模、行業特徵、風險偏好和風險承受度等因素,區分財務 報告內部控制和非財務報告內部控制,研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷 具體認定標准,並與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標准如下: 1、財務報告內部控制缺陷認定標准 公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標准如下: 以2016年度合並財務報表數據為基準,確定公司合並財務報表錯報(包括漏 報)重要程度的定量標准: 重大缺陷:錯報≥稅前利潤的5% 重要缺陷:稅前利潤的 1%≤錯報<稅前利潤的5% 一般缺陷:錯報<稅前利潤的1% -7- 公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標准如下: 具有以下特徵的缺陷,認定為重大缺陷: ①公司董事、監事和高級管理人員舞弊,造成重大損失和不利影響; ②公司在財務會計、資產管理、資本運營、信息披露、產品質量、安全生產、 環境保護等方面發生重大違法違規事件和責任事故,給公司造成重大損失和不利 影響,或者遭受重大行政監管處罰; ③企業審計委員會和內部審計機構未能發揮有效監督職能,造成公司重大損 失。 ④企業財務報表已經或者很可能被注冊會計師出具否定意見或者拒絕表示 意見; 上述①②③造成結果不重大但重要,認定為重要缺陷。 上述①②③造成結果既不重大也不重要,認定為一般缺陷。 2、非財務報告內部控制缺陷認定標准 公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標准如下: 參照財務報告內部控制缺陷的定量標准,確定公司非財務報告內部控制缺陷 重要程度的定量標准為: 重大缺陷:錯報≥稅前利潤的5% 重要缺陷:【回答】
這些我都看過了、我想問的是龍蟒佰利現行績效評價體系是什麼?重點考核哪些指標、是傳統的財務績效評價體系嗎?國資委對其績效評價體系有啥要求、麻煩您幫我解答【提問】
我國現行的財務評價體系主要由財政部頒布的國有資本金效績評價指標體系,以及上市公司財務分析指標體系的主要指標組成,它們均參照杜邦財務分析系統,以會計利潤及投資收益率為核心指標,來構建整個指標體系。【回答】
龍蟒佰利現行績效評價體系按國家規定的那些傳統指標考核嗎?沒有納入非財務指標嗎?比如環境績效指標、社會貢獻績效指標等【提問】
您查不到相關信息嗎?【提問】
抱歉,查詢不到更詳細的信息。您可以在問董秘中直接向公司提問。【回答】
好的【提問】

G. 龍蟒佰利(002601)停牌,估計多長時間

經查證核實,002601龍蟒佰利股票因重組而於2018-03-19 09:30:00起停牌 ,祥見該公司公告:★特別提示:臨時停牌,2018-03-19 09:30:00起停牌 ;★最新公告:2018-03-19關於龍蟒佰利聯集團股份有限公司股票臨時停牌的公告(詳見公司大事)龍蟒佰利聯集團股份有限公司重大資產重組停牌公告。

H. 股票龍蟒佰利今天為什麼跌

一般人問不出這種問題來,漲跌都是股民情緒反應的綜合,沒有額外的利空利好的話,一般都是漲多了就跌,跌多了就漲,價值回歸。而利空和利好是價值重塑的驅動力。

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